萍乡农发集团 2024-01-09 19:15 发表于江西
为提升财务管理水平,加强内部审计工作,1月9日,市农发集团召开2023年度财务内部审计问题反馈交流会,集团党委委员、副总经理朱三明主持会议并就2024年财务工作提出具体要求,集团财务部、法务审计部及各下属公司财务工作有关负责人参加会议。
会上,财务部、法务审计部就2023年度财务内部审计工作有关情况进行了通报,各下属公司有关负责人围绕反馈的问题进行分析交流并作表态发言。
会议要求,各下属公司和责任部门要充分认识内部审计工作的重要性,进一步强化规矩意识,严肃财经纪律,更好发挥审计监督作用。要认真对照反馈的共性和个性问题,结合工作实际提出整改措施,逐条逐项抓好整改落实,全面提高整改效果,加强内部审计成果运用。要坚持标本兼治,建立健全长效机制,针对内部审计发现的问题,进行系统梳理和分析,做到举一反三、查缺补漏,着力完善内部管理制度,加强内部控制和风险管控机制,把问题整改落实到制度体系的健全上来,确保各项工作的开展有理可依、有据可循。